索 引 号: | 000014349/2021-97818 | 信息分类: | 其他 / 财政决算 / 其他 |
发布机构: | 南京市信访局 | 生成日期: | 2021-09-29 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市人民政府信访局2020年部门决算公开 | ||
文 号: | 关 键 词: | 决算 | |
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目 录
第一部分 部门(单位)概况
主要职能
部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
2020年度主要工作完成情况
第二部分2020年度部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分2020年度部门(单位)决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能
市政府信访局是市政府工作部门,为正局级。市委信访局与市政府信访局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称。
市政府信访局负责贯彻落实中央关于信访工作的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是:
1、负责处理市内外群众、法人及其他组织通过书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式,向市委、市政府及领导同志提出的信访事项。承办中央和省级领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导同志转送、交办、督办的信访事项。
2、负责向市委、市政府反映信访人提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出改进工作或制定修改完善有关政策的建议。负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给市委、市政府参考。
3、督促推动上级党委、政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实,督促检查领导同志有关批示件的落实情况,拟订信访督查制度并组织实施。向区和市级部门转送、交办、督办信访事项,指导检查重要信访事项的处理和落实负责办理申请市政府复查复核的信访事项。
4、协调处理我市群众进京上访相关工作。应急协调处理重大信访事项和异常、突发信访事件。配合公安机关等部门处理群众以上访为由的聚集。综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业重要信访问题。
5、综合协调指导全市信访工作,起草、修改本市有关信访工作的政策制度和地方性法规规章草案负责组织实施对全市信访工作的考核。总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
6、制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立和完善信访信息汇集分析机制、预警研判机制,指导全市信访信息化建设。
7、指导全市信访系统教育培训和队伍建设,协调信访工作对外交流。
8、负责信访工作宣传和信息发布。为信访人提供有关法律、法规、政策咨询。
9、承担市信访工作联席会议的具体工作,督促落实联席会议决定的事项。承办中央、省信访工作联席会议办公室交办事项
10、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
1、根据部门(单位)职责分工,本部门(单位)内设机构包括办公室、研究室、办信处、人民来访接待处、综合指导处、督查室、人民建议征集办公室、网络信访处、人事教育处、机关党委。本部门(单位)无下属单位。
2、从决算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家,具体包括:南京市人民政府信访局部门本级。
三、2020年度主要工作完成情况
1、统筹推进疫情防控,倾心抓好信访服务。坚持疫情防控和信访事项办理“两手抓、两不误”,创新推进疫情防控常态化条件下信访工作。新冠肺炎疫情发生后,积极引导群众以网上信访、微信信访、来电来信等形式反映信访诉求,荣获“2020年度人民网网民留言办理工作民心汇聚单位”, 为江苏省唯一获奖单位。
2、扎实开展专项行动,深入推进矛盾化解。在全市先后部署开展“一治理两整治”(突出信访矛盾专项治理、越级进京访和城乡建设领域突出信访问题专项整治)专项行动、控减去省访和集中治理重复信访专项工作,把推进信访矛盾化解始终作为工作重心,持之以恒抓紧抓实。
3、严格制度规定执行,强化末端工作落实。强抓规章制度的刚性执行,扎实推动信访工作落地见效。
(1)落实接访下访制度。
(2)精心组织信息分析研判。
(3)扎实开展人民建议征集。
(4)深入推进创新理论研究。
4、注重精准谋划部署,重点时期保障有力。健全重点时期信访保障工作机制,有力有序推进工作开展,全力以赴维护社会大局安全稳定,今年全国两会、党的十九届五中全会等重点时期信访保障,全部实现了省、市提出的“四个不发生”总体目标。一是糠心筹划部署;二是强化源头吸附;三是狠抓査捜劝返;四是有效传导压力。
5、着力加强工作规范,狠抓基层基础建设。聚焦信访工 作高质量发展,始终把推进工作规范化摆在突出位置。一是大力推进标准化建设.不断加强国家信访局八项业务规则和省局六项 业务标准的宣传、培训、贯彻,引导各区、各相关部门主动应用 标准、严格执行标准,信访业务及时受理率、按期答复率、群众满意率进一步提升。二是持续开展“人民満意窗口”创建活动.在原先创建成果基础上,以市、区部分来访接待场所改建或新建为契机,进一步优化接访环境,提升智能化水平,规范工作流程, 整合部门力量,提高接访效能。相关工作经验在全省“人民满意 窗口”创建暨基层基础建设会议上交流。三是注重典型示范。坚持和发展新时代“枫桥经验”,持续深入推进“三无”区和“四无” 街镇创建,不断夯实基层基础。全省“市县信访部门新任领导培 训班”专门安排参训人员实地观摩秦淮区人民来访接待中心,江宁区东山街道和汤山街道龙尚社区,全方位展示了我市“人民满意窗口”创建暨基层基础建设成果。
6、全面加强党建工作,从严锤炼干部队伍。制定下发 《2020年党的建设工作要点》,坚持围绕中心、建强队伍、服务群众,扎实推进机关党建工作。一是不断巩固拓展主题教育成果。推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化,持续加强党的创新理论武装。严格意识形态阵地管理。每周推送廉政提醒短信,教育引领党员干部时刻筑牢拒腐防变的思想道德防线。二是强力推进作风改进。部署开展“机关作风建设年”活动,在市“两代表一委员”及相关职能部门工作人员中选聘51名作风建设监督员,先后组织到市来访接待中心、浦口区和江宁区进行考察监督,努力提升信访系统作风建设水平。组织局机关党员干部聚焦信访重点工作,成立信访受理、积案化解、业务辅导三个工作组,赴基层一线开展“三到基层服务一线”活动,切实帮助解决实际问题。三是深入抓好干部队伍建设。抓紧抓实“学习强国平台”学习、干部“网上教育学习”等,加强督促考核工作,促进学习成果转化,提升干部综合素质。以“弘扬红旗渠精神、助推高质量发展”为主题,举办三期“南京市信访干部红旗渠培训班”。持续开展“岗位之星” “最美信访干部” 评选活动,积极营造向榜样学习、向典型看齐的良好氛围。
南京市人民政府信访局2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
编制单位:南京市人民政府信访局 2020年度 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,487.22 | 一、一般公共服务支出 | 4,378.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 512.00 | 八、社会保障和就业支出 | 218.25 |
九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 952.86 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 5,999.22 | 本年支出合计 | 5,549.98 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 33.31 | 年末结转和结余 | 482.55 |
总计 | 6,032.53 | 总计 | 6,032.53 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位:南京市人民政府信访局 2020年度 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 5,999.22 | 5,487.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,828.11 | 4,316.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,675.01 | 4,163.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,260.69 | 2,260.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2,414.32 | 1,902.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 | ||
20134 | 统战事务 | 153.10 | 153.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 153.10 | 153.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 218.25 | 218.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.25 | 218.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 952.86 | 952.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 952.86 | 952.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 402.54 | 402.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 550.32 | 550.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1、本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 2、"科目编码"和"科目名称"均为必填项 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:南京市人民政府信访局 2020年度 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 5,549.98 | 3,329.40 | 2,220.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,378.86 | 2,158.28 | 2,220.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,225.76 | 2,005.18 | 2,220.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,290.69 | 2,005.18 | 285.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 1,935.07 | 0.00 | 1,935.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 153.10 | 153.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 153.10 | 153.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 218.25 | 218.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.25 | 218.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 952.86 | 952.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 952.86 | 952.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 402.54 | 402.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 550.32 | 550.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1、本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 2、"科目编码"和"科目名称"均为必填项 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
编制单位:南京市人民政府信访局 2020年度 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,487.22 | 一、一般公共服务支出 | 3,992.08 | 3,992.08 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 218.25 | 218.25 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 952.86 | 952.86 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 5,487.22 | 本年支出合计 | 5,163.19 | 5,163.19 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 33.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 357.34 | 357.34 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 33.31 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 5,520.53 | 总计 | 5,520.53 | 5,520.53 | 0.00 | 0.00 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:南京市人民政府信访局 2020年度 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5,163.19 | 3,329.40 | 1,833.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,992.08 | 2,158.28 | 1,833.80 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,838.98 | 2,005.18 | 1,833.80 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,290.69 | 2,005.18 | 285.51 | ||
2010308 | 信访事务 | 1,548.29 | 0.00 | 1,548.29 | ||
20134 | 统战事务 | 153.10 | 153.10 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 153.10 | 153.10 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 218.25 | 218.25 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.25 | 218.25 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 952.86 | 952.86 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 952.86 | 952.86 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 402.54 | 402.54 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 550.32 | 550.32 | 0.00 | ||
注:1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3、本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:南京市人民政府信访局 2020年度 金额单位:万元 | ||||
项目 | 财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 3,329.40 | 3,136.48 | 192.92 | |
301 | 工资福利支出 | 2,850.78 | 2,850.78 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 395.83 | 395.83 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,062.16 | 1,062.16 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 591.52 | 591.52 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.95 | 119.95 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 120.56 | 120.56 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.80 | 55.80 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.69 | 4.69 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 429.85 | 429.85 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 20.85 | 20.85 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 49.59 | 49.59 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 192.31 | 0.00 | 192.31 |
30201 | 办公费 | 25.57 | 0.00 | 25.57 |
30202 | 印刷费 | 1.93 | 0.00 | 1.93 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 5.34 | 0.00 | 5.34 |
30207 | 邮电费 | 4.33 | 0.00 | 4.33 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 4.21 | 0.00 | 4.21 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 2.24 | 0.00 | 2.24 |
30216 | 培训费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
30217 | 公务接待费 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 2.92 | 0.00 | 2.92 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 21.70 | 0.00 | 21.70 |
30229 | 福利费 | 15.80 | 0.00 | 15.80 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.22 | 0.00 | 9.22 |
30239 | 其他交通费用 | 72.61 | 0.00 | 72.61 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.38 | 0.00 | 22.38 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 285.70 | 285.70 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 40.85 | 40.85 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 239.16 | 239.16 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||
2、"科目编码"和"科目名称"均为必填项 3、本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||||
公开07表 | ||||||
编制单位:南京市人民政府信访局 2020年度 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5,163.19 | 3,329.40 | 1,833.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,992.08 | 2,158.28 | 1,833.80 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,838.98 | 2,005.18 | 1,833.80 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,290.69 | 2,005.18 | 285.51 | ||
2010308 | 信访事务 | 1,548.29 | 0.00 | 1,548.29 | ||
20134 | 统战事务 | 153.10 | 153.10 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 153.10 | 153.10 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 218.25 | 218.25 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.25 | 218.25 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 952.86 | 952.86 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 952.86 | 952.86 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 402.54 | 402.54 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 550.32 | 550.32 | 0.00 | ||
注:1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
2、"科目编码"和"科目名称"均为必填项 |
3、本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开08表 | ||||
编制单位:南京市人民政府信访局 2020年度 金额单位:万元 | ||||
项目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 3,329.40 | 3,136.48 | 192.92 | |
301 | 工资福利支出 | 2,850.78 | 2,850.78 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 395.83 | 395.83 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,062.16 | 1,062.16 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 591.52 | 591.52 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 119.95 | 119.95 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 120.56 | 120.56 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.80 | 55.80 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.69 | 4.69 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 429.85 | 429.85 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 20.85 | 20.85 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 49.59 | 49.59 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 192.31 | 0.00 | 192.31 |
30201 | 办公费 | 25.57 | 0.00 | 25.57 |
30202 | 印刷费 | 1.93 | 0.00 | 1.93 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 5.34 | 0.00 | 5.34 |
30207 | 邮电费 | 4.33 | 0.00 | 4.33 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 4.21 | 0.00 | 4.21 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 2.24 | 0.00 | 2.24 |
30216 | 培训费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
30217 | 公务接待费 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 2.92 | 0.00 | 2.92 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 21.70 | 0.00 | 21.70 |
30229 | 福利费 | 15.80 | 0.00 | 15.80 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.22 | 0.00 | 9.22 |
30239 | 其他交通费用 | 72.61 | 0.00 | 72.61 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.38 | 0.00 | 22.38 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 285.70 | 285.70 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 40.85 | 40.85 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 239.16 | 239.16 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
2、"科目编码"和"科目名称"均为必填项 | ||||
3、本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
编制单位:南京市人民政府信访局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
10.15 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 9.22 | 0.93 | 2.24 | 18.70 |
相关统计数: | |||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 | ||||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 6 | ||||
国内公务接待批次(个) | 3 | 国内公务接待人次(人) | 54 | ||||
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 | ||||
召开会议次数(个) | 35 | 参加会议人次(人) | 1750 | ||||
组织培训次数(个) | 1 | 参加培训人次(人) | 118 | ||||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开10表 | |||||||||
编制单位:南京市人民政府信访局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | |||||||||
2、"科目编码"和"科目名称"均为必填项 3、本部门无政府性基金 |
一般公共预算机关运行经费支出决算表 | ||||
公开11表 | ||||
编制单位:南京市人民政府信访局 2020年度 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 机关运行经费支出决算 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 192.92 | |||
302 | 商品和服务支出 | 192.31 | ||
30201 | 办公费 | 25.57 | ||
30202 | 印刷费 | 1.93 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 5.34 | ||
30207 | 邮电费 | 4.33 | ||
30208 | 取暖费 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 2.43 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 4.21 | ||
30214 | 租赁费 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 2.24 | ||
30216 | 培训费 | 0.70 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.93 | ||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 2.92 | ||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 21.70 | ||
30229 | 福利费 | 15.80 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.22 | ||
30239 | 其他交通费用 | 72.61 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.38 | ||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
310 | 资本性支出 | 0.61 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 0.61 | ||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||
注:1、"机关运行经费"指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 | ||||
2、"科目编码"和"科目名称"均为必填项。 | ||||
3、本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府采购支出决算表 | |
公开12表 | |
编制单位:南京市人民政府信访局 2020年度 金额单位:万元 | |
采购品目大类 | 金 额 |
合 计 | 598.97 |
一、政府采购货物支出 | 95.94 |
二、政府采购工程支出 | 503.03 |
三、政府采购服务支出 | 0.00 |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。 |
第三部分 2020年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南京市人民政府信访局2020年度收入、支出总计6032.53万元,与上年相比收、支总计各增加1937.48万元,增长47.31%。其中:
(一)收入总计6032.53万元。包括:
1、本年收入合计5999.22万元。
(1)一般公共预算财政拨款收入5487.22万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加1412.17万元,增长34.65%。主要原因是本年新增办公楼维修改造及独立办公后物业管理服务项目等。
(2)政府性基金预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年决算数相同,本部门无政府性基金预算财政拨款收入。
(3)国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款,与上年决算数相同,本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。
(4)上级补助收入0万元,与上年决算数相同,本部门无上级补助收入。
(5)事业收入0万元,与上年决算数相同,本部门无事业收入。
(6)经营收入0万元,与上年决算数相同,本部门无经营收入。
(7)附属单位上缴收入0万元,与上年决算数相同,本部门无附属单位上缴收入。
(8)其他收入512万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为南京市人民政府信访局取得的各区驻京办房租及开办费。与上年相比增加512万元。主要原因是市、区两级驻京办工作人员集中办公,各区房租及开办费。
2、使用非财政拨款结余0万元,为事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。本部门无非财政拨款结余。
3、年初结转和结余33.31万元,主要为南京市人民政府信访局上年结转本年使用的驻京办开办费等资金。
(二)支出总计6032.53万元。包括:
1、本年支出合计5549.98万元。
(1)一般公共服务(类)支出4378.86万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、项目支出等。与上年相比增加1201.88万元,增长37.83%。主要原因是本年新增办公楼维修改造项目支出。
(2)社会保障和就业(类)支出218.25万元,主要用于离退休人员支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加7.93万元,增长3.77%。主要原因是增加职业年金缴费支出。
(3)住房保障(类)支出952.86万元,主要用于人员公积金、提租补贴支出。与上年相比增加367.88万元,增长62.89%。主要原因是住房公积金和提租补贴基数调整补发。
2、结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,与上年持平,本单位无结余分配资金。
3、年末结转和结余482.55万元,主要为南京市人民政府信访局本年度预算安排的办公用房维修改造等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南京市人民政府信访局本年收入合计5999.22万元,其中:财政拨款收入5487.22万元,占91.47%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入512万元,占8.53%。(可用饼图显示本年收入结构图)
图1:收入决算图
三、支出决算情况说明
南京市人民政府信访局本年支出合计5549.98万元,其中:基本支出3329.4万元,占59.99%;项目支出2220.58万元,占40.01%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(可用饼图显示本年支出结构图)
图2:支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南京市人民政府信访局2020年度财政拨款收、支总决算5487.22万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1392.17万元,增长34%。主要原因是新增办公楼维修改造项目支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市人民政府信访局2020年财政拨款支出5163.19万元,占本年支出合计的93.03%。南京市人民政府信访局2020年度财政拨款支出年初预算为4556.8万元,支出决算为5163.19万元,完成年初预算的113.3%。其中:
(财政拨款支出决算情况说明,按照“公开05表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门年初预算公开的具体实际情况予以解释,单位若无此项支出可无需说明。)
(一)一般公共服务(类)
1、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1699.09万元,支出决算为2290.69万元,完成年初预算的134.82%。决算数大于预算数的主要原因工资调整增加。
2、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为1920.6万元,支出决算为1548.29万元,完成年初预算的80.61%。决算数小于预算数的主要原因办公楼维修改造工程未完成竣工结算。
3、统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为153.1万元,决算数大于预算数的主要原因绩效考核奖清算经费。
(二)社会保障和就业(类)
1、行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为101.31万元,支出决算为110.5万元,完成年初预算的109.07%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。
2、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为107.75万元,支出决算为107.75万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因职业年金全额缴费。
(三)住房保障支出(类)
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为177.73万元,支出决算为402.54万元,完成年初预算的226.49%。决算数大于预算数的主要原因公积金和提租补贴基数调整补发。
2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为550.32万元,支出决算为550.32万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因提租补贴基数调整在住房公积金项目发放。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南京市人民政府信访局2020年度财政拨款基本支出3329.4万元,其中:
(一)人员经费3136.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费192.92万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市人民政府信访局2020年一般公共预算财政拨款支出5163.19万元,与上年相比增加1180.64万元,增长29.65%。主要原因是本年新增办公楼维修改造支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南京市人民政府信访局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3329.4万元,其中:
(一)人员经费3136.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费192.92万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南京市人民政府信访局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出9.22万元,占“三公”经费的90.84%;公务接待费支出0.93万元,占“三公”经费的9.16%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费决算支出0万元,年初预算0元,与上年持平,主要原因为本年无因公出国(境)行程;决算数等于预算数的主要原因本年无因公出国(境)行程计划。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。本年无开支内容。
2、公务用车购置及运行维护费支出9.22万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,年初预算0元,与上年持平,主要原因为本年无公务用车购置支出;决算数等于预算数的主要原因本年无公务用车购置支出计划。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,本年无公务用车购置。
(2)公务用车运行维护费决算支出9.22万元,完成预算的80.03%,比上年决算减少3.49万元,主要原因为压减公务用车支出;决算数小于预算数的主要原因压减公务用车支出。公务用车运行维护费主要用于公务用车保养、维修、保险、购油、过桥过路等。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
3、公务接待费0.93万元,完成预算的10.33%,比上年决算减少0.23万元,主要原因为厉行节约,公务接待批次减少;决算数小于预算数的主要原因本年公务接待批次减少。其中:国内公务接待支出0.93万元,接待3批次,54人次,主要为接待其他省市信访局来宁考察调研;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,无国(境)外公务接待。
南京市人民政府信访局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.24万元,完成预算的18.98%,比上年决算减少2.88万元,主要原因为多采用视频会议模式,减少会议开支;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,视频会议增加。2020年度全年召开会议35个,参加会议1750人次。主要为召开全市信访工作会议,全国、省、市两会信访保障布置会,信访工作保障协调会和积案化解推进会等。
南京市人民政府信访局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出18.7万元,完成预算的57.19%,比上年决算减少15.58万元,主要原因为受疫情影响,多采用线上培训模式;决算数小于预算数的主要原因培训人次减少。2020年度全年组织培训1个,组织培训118人次。主要为培训全市信访干部业务培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南京市人民政府信访局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余。(按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门或单位实际情况分类填写)
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本部门机关运行经费支出192.92万元,比上年减少 20.32万元,降低9.53%。主要原因是:厉行节约,压减经费,减少差旅办公等开支。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额598.97万元,其中:政府采购货物支出95.94万元、政府采购工程支出503.03万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额598.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
本部门(单位)共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是驻京信访保障工作用车;单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位(□开展、R未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门单位共9个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计1548.29万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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