索 引 号: | 000014349/2022-90920 | 信息分类: | 其他 / 财政决算 / 通知 |
发布机构: | 南京市信访局 | 生成日期: | 2022-09-16 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2021年度南京市人民政府信访局部门决算公开 | ||
文 号: | 关 键 词: | 决算 | |
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2021年度
南京市人民政府信访局
部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
(1)负责处理市内外群众、法人及其他组织通过书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式,向市委、市政府及领导同志提出的信访事项。承办中央和省级领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导同志转送、交办、督办的信访事项。
(2)负责向市委、市政府反映信访人提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出改进工作或制定修改完善有关政策的建议。负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给市委、市政府参考。
(3)督促推动上级党委、政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实,督促检查领导同志有关批示件的落实情况,拟订信访督查制度并组织实施。向区和市级部门转送、交办、督办信访事项,指导检查重要信访事项的处理和落实。负责办理申请市政府复查复核的信访事项。
(4)协调处理我市群众进京上访相关工作。应急协调处理重大信访事项和异常、突发信访事件。综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业重要信访问题。
(5)综合协调指导全市信访工作,起草、修改本市有关信访工作的政策制度和地方性法规、规章草案。负责组织实施对全市信访工作的考核。总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
(6)制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立和完善信访信息汇集分析机制、预警研判机制,指导全市信访信息化建设。
(7)指导全市信访系统教育培训和队伍建设,协调信访工作对外交流。
(8)负责信访工作宣传和信息发布。为信访人提供有关法律、法规、政策咨询。
(9)承担市信访工作联席会议的具体工作,督促落实联席会议决定的事项。承办中央、省信访工作联席会议办公室交办事项。
(10)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、研究室、办信处、人民来访接待处、综合指导处、督查室、人民建议征集办、网络信访处、人事教育处、机关党总支。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南京市人民政府信访局本级。
三、2021年度主要工作完成情况
今年来,全市信访系统全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进信访工作重要思想,以及中央和省市有关信访工作决策部署,在市委、市政府坚强领导下,围绕“迎建党百年华诞,保全市信访稳定”工作主线,深入推进“一治理两整治”专项行动,统筹抓好疫情防控与信访工作,聚力化解突出矛盾,大力规范信访业务,全市信访结构持续优化,事项办理提质增效,矛盾化解成效明显,基层基础更加扎实,信访保障平稳顺利,工作绩效进一步彰显。
(一)注重示范督导,信访责任落实明显提升。市委市政府高度重视信访工作,主要领导率先垂范,多次亲赴市人民来访接待中心接待来访群众,一线调度信访稳定工作。明确工作要求。全市各级党政主要领导积极落实信访工作“第一责任人”责任,强化工作调度,落实接访包案责任,推动矛盾源头预防和化解稳定,形成“三级书记抓信访”强有力格局。强化工作责任督查落实,市“两办”督查室牵头,就“一治理两整治”等专项工作开展情况进行联合督查。
(二)注重综合施策,矛盾化解成效明显提升。扎实开展“一治理两整治”专项行动和突出信访矛盾“百日攻坚行动”“双月攻坚行动”,采取领导包案、专班推进、多元化解、督查问责等举措,有力推动化解了一大批中央和省信访联席办交办的突出信访事项。注重发挥社会力量,形成多元化解模式,《第三方参与信访工作》案例分别入选全省、全国普法宣传优秀案例。
(三)注重联防联处,信访保障效能明显提升。及时启动战时工作机制,突出源头防控,严格责任落实,强力推进信息共享、矛盾联调、工作联动和应急联处,多次受到省信访联席办、省政府信访局表扬,庆祝建党100周年信访保障工作受到市主要领导批示肯定。南京新冠肺炎疫情发生后,迅速开通涉疫信访事项“绿色通道”,市信访局安排人员积极参与群众诉求回应工作组工作,坚持涉疫事项随投随登、随登随转,实行简易办理,24小时内全部办结,第一时间回应群众关切,深受社会好评。组建“两在两同”党员志愿者服务队,市信访局参与核酸检测点保障,下沉社区24小时卡点值守,用实际行动践行初心使命,参与疫情防控经验做法被省信访联席办转发,《江苏法制报》《江苏信访》专门予以报道。
(四)注重机制创新,信访工作质效明显提升。健全完善信访形势分析研判机制,重点加强突出矛盾专题研判、重点时期战时研判,召开各种研判会议,形成专题研判报告。健全完善联席会议运行机制,推动市信访联席办实体化运作,在强化职能作用发挥,推动信访工作联动、信访矛盾联调、信访责任落实等方面发挥了有效作用。
第二部分
南京市人民政府信访局
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
部门名称:南京市人民政府信访局 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,479.42 | 一、一般公共服务支出 | 3,900.90 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | 67.48 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、其他收入 | 636.22 | 八、社会保障和就业支出 | 306.71 | |
九、卫生健康支出 | ||||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 1,025.27 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 5,115.63 | 本年支出合计 | 5,300.37 | |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 316.44 | 年末结转和结余 | 131.70 | |
总计 | 5,432.07 | 总计 | 5,432.07 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门名称:南京市人民政府信访局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入(不含专户管理教育收费) | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 5,115.63 | 4,479.42 | 636.22 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,716.17 | 3,079.95 | 636.22 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,716.17 | 3,079.95 | 636.22 | |||||
2010301 | 行政运行 | 2,107.62 | 2,107.62 | ||||||
2010303 | 机关服务 | 107.55 | 107.55 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 1,501.00 | 864.78 | 636.22 | |||||
206 | 科学技术支出 | 67.48 | 67.48 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 67.48 | 67.48 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 67.48 | 67.48 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 306.71 | 306.71 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.71 | 306.71 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 113.30 | 113.30 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.60 | 136.60 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.81 | 56.81 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1,025.27 | 1,025.27 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,025.27 | 1,025.27 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 257.42 | 257.42 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 767.85 | 767.85 |
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门名称:南京市人民政府信访局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 5,300.37 | 3,439.60 | 1,860.77 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,900.90 | 2,107.62 | 1,793.29 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,900.90 | 2,107.62 | 1,793.29 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 2,107.62 | 2,107.62 | |||||||
2010303 | 机关服务 | 107.55 | 107.55 | |||||||
2010308 | 信访事务 | 1,685.74 | 1,685.74 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 67.48 | 67.48 | |||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 67.48 | 67.48 | |||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 67.48 | 67.48 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 306.71 | 306.71 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.71 | 306.71 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 113.30 | 113.30 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.60 | 136.60 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.81 | 56.81 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1,025.27 | 1,025.27 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,025.27 | 1,025.27 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 257.42 | 257.42 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 767.85 | 767.85 |
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门名称:南京市人民政府信访局 | 金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,479.42 | 一、一般公共服务支出 | 3,396.39 | 3,396.39 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||
五、教育支出 | |||||||||
六、科学技术支出 | 67.48 | 67.48 | |||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||
八、社会保障和就业支出 | 306.71 | 306.71 | |||||||
九、卫生健康支出 | |||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||
十二、农林水支出 | |||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||
十六、金融支出 | |||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||
十九、住房保障支出 | 1,025.27 | 1,025.27 | |||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||
本年收入合计 | 4,479.42 | 本年支出合计 | 4,795.86 | 4,795.86 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 316.44 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 316.44 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
总计 | 4,795.86 | 总计 | 4,795.86 | 4,795.86 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||||
公开05表 | ||||||
部门名称:南京市人民政府信访局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,795.86 | 3,439.60 | 1,356.25 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,396.39 | 2,107.62 | 1,288.77 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,396.39 | 2,107.62 | 1,288.77 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,107.62 | 2,107.62 | |||
2010303 | 机关服务 | 107.55 | 107.55 | |||
2010308 | 信访事务 | 1,181.22 | 1,181.22 | |||
206 | 科学技术支出 | 67.48 | 67.48 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 67.48 | 67.48 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 67.48 | 67.48 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 306.71 | 306.71 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.71 | 306.71 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 113.30 | 113.30 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.60 | 136.60 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.81 | 56.81 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,025.27 | 1,025.27 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,025.27 | 1,025.27 | |||
2210201 | 住房公积金 | 257.42 | 257.42 | |||
2210202 | 提租补贴 | 767.85 | 767.85 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开06表 | ||||
部门名称:南京市人民政府信访局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 3,439.60 | 3,170.83 | 268.77 | |
301 | 工资福利支出 | 2,839.74 | 2,839.73 | |
30101 | 基本工资 | 358.98 | 358.98 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,242.08 | 1,242.09 | |
30103 | 奖金 | 640.34 | 640.34 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.60 | 136.60 | |
30109 | 职业年金缴费 | 56.81 | 56.81 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 57.40 | 57.40 | |
30113 | 住房公积金 | 257.42 | 257.42 | |
30114 | 医疗费 | 18.69 | 18.69 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 71.40 | 71.40 | |
302 | 商品和服务支出 | 268.77 | 268.77 | |
30201 | 办公费 | 117.69 | 117.69 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 10.86 | 10.86 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 2.36 | 2.36 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 3.52 | 3.52 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 0.60 | 0.60 | |
30216 | 培训费 | 2.78 | 2.78 | |
30217 | 公务接待费 | 0.53 | 0.53 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 14.59 | 14.59 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 22.20 | 22.20 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.52 | 11.52 | |
30239 | 其他交通费用 | 75.42 | 75.42 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.70 | 6.70 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 331.10 | 331.10 | |
30301 | 离休费 | 34.31 | 34.31 | |
30302 | 退休费 | 293.81 | 293.81 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.98 | 2.98 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39906 | 赠与 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39999 | 其他支出 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) | ||||
公开07表 | ||||
部门名称:南京市人民政府信访局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,795.86 | 3,439.60 | 1,356.25 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,396.39 | 2,107.62 | 1,288.77 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,396.39 | 2,107.62 | 1,288.77 |
2010301 | 行政运行 | 2,107.62 | 2,107.62 | |
2010303 | 机关服务 | 107.55 | 107.55 | |
2010308 | 信访事务 | 1,181.22 | 1,181.22 | |
206 | 科学技术支出 | 67.48 | 67.48 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 67.48 | 67.48 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 67.48 | 67.48 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 306.71 | 306.71 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.71 | 306.71 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 113.30 | 113.30 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.60 | 136.60 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.81 | 56.81 | |
221 | 住房保障支出 | 1,025.27 | 1,025.27 | |
22102 | 住房改革支出 | 1,025.27 | 1,025.27 | |
2210201 | 住房公积金 | 257.42 | 257.42 | |
2210202 | 提租补贴 | 767.85 | 767.85 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开08表 | ||||
部门名称:南京市人民政府信访局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 3,439.60 | 3,170.83 | 268.77 | |
301 | 工资福利支出 | 2,839.74 | 2,839.73 | |
30101 | 基本工资 | 358.98 | 358.98 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,242.08 | 1,242.09 | |
30103 | 奖金 | 640.34 | 640.34 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.60 | 136.60 | |
30109 | 职业年金缴费 | 56.81 | 56.81 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 57.40 | 57.40 | |
30113 | 住房公积金 | 257.42 | 257.42 | |
30114 | 医疗费 | 18.69 | 18.69 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 71.40 | 71.40 | |
302 | 商品和服务支出 | 268.77 | 268.77 | |
30201 | 办公费 | 117.69 | 117.69 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 10.86 | 10.86 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 2.36 | 2.36 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 3.52 | 3.52 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 0.60 | 0.60 | |
30216 | 培训费 | 2.78 | 2.78 | |
30217 | 公务接待费 | 0.53 | 0.53 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 14.59 | 14.59 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 22.20 | 22.20 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.52 | 11.52 | |
30239 | 其他交通费用 | 75.42 | 75.42 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.70 | 6.70 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 331.10 | 331.10 | |
30301 | 离休费 | 34.31 | 34.31 | |
30302 | 退休费 | 293.81 | 293.81 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.98 | 2.98 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39906 | 赠与 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39999 | 其他支出 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门名称:南京市人民政府信访局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||
15.12 | 0.00 | 11.52 | 0.00 | 11.52 | 3.60 | 1.00 | 3.00 | 12.05 | 0.00 | 11.52 | 0.00 | 11.52 | 0.53 | 0.60 | 2.78 |
相关统计数:
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 |
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 5 |
国内公务接待批次(个) | 3 | 国内公务接待人次(人) | 40 |
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
召开会议次数(个) | 1 | 参加会议人次(人) | 29 |
组织培训次数(个) | 4 | 参加培训人次(人) | 135 |
注:本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表 | ||||
公开10表 | ||||
部门名称:南京市人民政府信访局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 2 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 | ||||
公开11表 | ||||
部门名称:南京市人民政府信访局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 2 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
一般公共预算机关运行经费支出决算表 | ||
公开12表 | ||
部门名称:南京市人民政府信访局 | 金额单位:万元 | |
项目 | 机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 268.77 | |
302 | 商品和服务支出 | 268.77 |
30201 | 办公费 | 117.69 |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | 10.86 |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | 2.36 |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | 3.52 |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | 0.60 |
30216 | 培训费 | 2.78 |
30217 | 公务接待费 | 0.53 |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | 14.59 |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | 22.20 |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.52 |
30239 | 其他交通费用 | 75.42 |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.70 |
307 | 债务利息及费用支出 | |
310 | 资本性支出 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |
31002 | 办公设备购置 | |
31003 | 专用设备购置 | |
31005 | 基础设施建设 | |
31006 | 大型修缮 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
31008 | 物资储备 | |
31009 | 土地补偿 | |
31010 | 安置补助 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
31012 | 拆迁补偿 | |
31013 | 公务用车购置 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
31021 | 文物和陈列品购置 | |
31022 | 无形资产购置 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
312 | 对企业补助 | |
399 | 其他支出 |
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表 | |||
公开13表 | |||
部门名称:南京市人民政府信访局 | 单位:万元 | ||
项目 | 金额 | ||
一、政府采购支出合计 | 524.31 | ||
(一)政府采购货物支出 | 10.34 | ||
(二)政府采购工程支出 | 297.17 | ||
(三)政府采购服务支出 | 216.80 | ||
二、政府采购授予中小企业合同金额 | 524.31 | ||
其中:授予小微企业合同金额 |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出决算总计5,432.07万元。与上年相比,收、支总计各减少600.46万元,减少9.95%。其中:
(一)收入决算总计5,432.07万元。包括:
1.本年收入决算合计5,115.63万元。与上年相比,减少883.59万元,减少14.73%,变动原因:本年大型修缮支出减少。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余316.44万元。与上年相比,增加283.13万元,增长849.98%,变动原因:办公楼维修改造项目支出部分结转至今年支付。
(二)支出决算总计5,432.07万元。包括:
1.本年支出决算合计5,300.37万元。与上年相比,减少249.61万元,减少4.5%,变动原因:项目支出减少。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余131.7万元。结转和结余事项:部分项目支出有结余,上年结转的办公楼维修改造项目尾款未付,结转至以后年度支付。与上年相比,减少350.85万元,减少72.71%,变动原因:办公楼维修改造项目结转金额减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入决算合计5,115.63万元,其中:财政拨款收入4,479.42万元,占87.56%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入636.22万元,占12.44%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出决算合计5,300.37万元,其中:基本支出3,439.6万元,占64.89%;项目支出1,860.77万元,占35.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,795.86万元。与上年相比,收、支总计各减少367.33万元,减少7.11%,变动原因:今年大型修缮项目支出减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2021年度财政拨款支出决算4,795.86万元,占本年支出合计的90.48%。与2021年度财政拨款支出年初预算4,179.63万元相比,完成年初预算的114.74%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算1,826.93万元,支出决算2,107.62万元,完成年初预算的115.36%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动,工资调整。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算110万元,支出决算107.55万元,完成年初预算的97.77%。决算数与年初预算数的差异原因:基本完成年初预算。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算888.3万元,支出决算1,181.22万元,完成年初预算的132.98%。决算数与年初预算数的差异原因:上年结转的部分大型修缮支出在今年支付。
(二)科学技术支出(类)
其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算0万元,支出决算67.48万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:设备款项当年拨款支付。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算113.3万元,支出决算113.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算141.99万元,支出决算136.6万元,完成年初预算的96.2%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动,基本完成年初预算。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算70.99万元,支出决算56.81万元,完成年初预算的80.03%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算260.27万元,支出决算257.42万元,完成年初预算的98.9%。决算数与年初预算数的差异原因:基本完成年初预算。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算767.85万元,支出决算767.85万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出决算3,439.6万元,其中:
(一)人员经费3,170.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费268.77万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算4,795.86万元。与上年相比,减少367.33万元,减少7.11%,变动原因:今年大型修缮项目支出减少。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,439.6万元,其中:
(一)人员经费3,170.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费268.77万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.05万元。与上年相比,增加1.9万元,变动原因:去年年末公务用车运行维护费支出有退款,在2021年年初支付。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出11.52万元,占“三公”经费的95.6%;公务接待费支出0.53万元,占“三公”经费的4.4%。
(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算11.52万元,支出决算11.52万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算11.52万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出预算3.6万元,支出决算0.53万元,完成预算的14.72%,决算数与预算数的差异原因:公务接待人次减少。其中:国内公务接待支出0.53万元,接待3批次,40人次,开支内容:主要为公务接待用餐支出;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。
(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算1万元,支出决算0.6万元,完成预算的60%,决算数与预算数的差异原因:多采用视频会议形式,压缩会议费开支。2021年度全年召开会议1个,参加会议29人次,开支内容:会议室租赁。
(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算3万元,支出决算2.78万元,完成预算的92.67%,决算数与预算数的差异原因:压缩培训费开支,基本完成培训费支出预算。2021年度全年组织培训4个,组织培训135人次,开支内容:主要为领导干部进高校培训支出及信访条例学习培训授课费开支。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2021年度机关运行经费支出决算268.77万元。与上年相比,增加75.85万元,增长39.32%,变动原因:2020年底开始独立办公接访,水电支出和日常维修消耗费用增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
2021年度政府采购支出总额524.31万元,其中:政府采购货物支出10.34万元、政府采购工程支出297.17万元、政府采购服务支出216.8万元。政府采购授予中小企业合同金额524.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2021年度,本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本部门共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门共开展1项部门整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计5,300.37万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
二十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。