索 引 号: | 000014349/2025-10793 | 信息分类: | 财政、金融、审计 / 财政预算 / 报告 |
发布机构: | 南京市信访局 | 生成日期: | 2025-02-20 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2025年度南京市信访局部门预算公开 | ||
文 号: | 关 键 词: | 预算 | |
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2025年度南京市信访局部门预算公开 |
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门主要工作任务及目标
第二部分2025年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分2025年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
1、负责处理市内外群众、法人及其他组织通过书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式,向市委、市政府及领导同志提出的信访事项。承办中央和省级领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导同志转送、交办、督办的信访事项。
2、负责向市委、市政府反映信访人提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出改进工作或制定修改完善有关政策的建议。负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给市委、市政府参考。
3、督促推动上级党委、政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实,督促检查领导同志有关批示件的落实情况,拟订信访督查制度并组织实施。向区和市级部门转送、交办、督办信访事项,指导检查重要信访事项的处理和落实负责办理申请市政府复查复核的信访事项。
4、协调处理我市群众进京上访相关工作。应急协调处理重大信访事项和异常、突发信访事件。配合公安机关等部门处理群众以上访为由的聚集。综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业重要信访问题。
5、综合协调指导全市信访工作,起草、修改本市有关信访工作的政策制度和地方性法规规章草案负责组织实施对全市信访工作的考核。总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
6、制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立和完善信访信息汇集分析机制、预警研判机制,指导全市信访信息化建设。
7、指导全市信访系统教育培训和队伍建设,协调信访工作对外交流。
8、负责信访工作宣传和信息发布。为信访人提供有关法律、法规、政策咨询。
9、承担市信访工作联席会议的具体工作,督促落实联席会议决定的事项。承办中央、省信访工作联席会议办公室交办事项
10、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、研究室、办信处、人民来访接待处、综合指导处、督查室、人民建议征集办公室、网络信访处、人事教育处、机关党总支。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南京市信访局。
三、2025年度部门主要工作任务及目标
1.发挥“一站式”平台聚集效应。积极主动、融合引领矛盾纠纷多元化解“一站式”平台发挥作用,建立矛盾联合排查、风险联合研判、事项联合交办、问题联合化解、工作联合督导、事件联合处置“六个联合”机制,推动矛盾纠纷终结在区级。聚焦打通信访工作法治化“路线图”,加强驻站单位信息流、业务流的整合与衔接,全力构建调解先行、行政跟进、诉讼断后、信访兜底的解纷模式。积极引入群团力量、行业协会、社会组织等加入平台,健全完善对驻站单位的工作管理与绩效考核机制,推动履职尽责。
2.发挥人民建议征集的促进作用。落实中央和省委印发的《关于加强新时代人民建议征集工作的意见》,结合市域实际,细化完善征集、办理、转化全链条措施办法。会同市委社会工作部,建立新兴领域人民建议征集“直通车”机制,举办人民建议征集工作培训班,做好建议征集宣传,扩大社会参与面,提高征集水平。
3.切实推动依法分类办理。坚持把调解优先贯穿信访办理全过程,推动在区级人民来访接待场所建立人民调解工作室,乡镇街道建立访调直接对接机制,探索在信访事项办理过程中设置调解前置,建立信访与调解数据互通、协调联动等工作机制,促进能调尽调。坚持做实行政三级办理,主动引导信访人走复查复核程序,探索实行网上申请复查复核,以委托式与评审式相结合、内部审查与公开听证相结合、律师参与等方式开展工作,提升复查复核工作纠错能力和群众信服力。坚持依法导入司法及监督程序,推动行政争议类信访事项向行政复议、行政诉讼引流。进一步细化信、访、网、电各渠道信访事项分类标准与流程指引,解决涉诉信访与非诉信访交织、信访与诉讼程序混杂等问题。
4.强化数字智能保障。成立市信访局信息化数据中心,持续优化信访信息系统,构建信访业务、主要流程、关键环节数据化指标体系,对信访事项登记、受理、转送、交办、办理以及监督追责、维护秩序等法治化全量要素实行量化统计,加强分析监测,发挥数据在推进工作、考核评价中的支撑作用。打通数据壁垒,推进与“12345”政务热线、“宁稳通”平台等信息共享,深化对重点领域、热点问题、风险事项的研判,发挥信访工作的“前哨”职能。
5.强化队伍建设保障。巩固深化党纪学习教育成果,积极落实巡察整改要求,持续加强党的宗旨和意识形态教育,落实为基层减负要求,进一步树立紧细实的工作作风。紧扣干部队伍高素质专业化要求,科学制定培训计划,开展“信访业务实战大讲堂”活动,市区两级信访部门领导和业务处(科)室负责人全员上阵,条口全覆盖、人员全覆盖开展培训,着力提升全系统信访干部专业能力。推进信访工作“人才库”建设,分条线跨领域遴选人员,加强集中培训、动态管理、实战运用,充分发挥入库人员在信访工作中的示范带头作用。积极向上争取,用好用活信访干部队伍,开展交流轮岗、选拔任用等工作,真正把好干部选拔、提拔出来,全面激发干部活力。
第二部分
2025年度
南京市信访局
部门预算表
公开01表 | ||||
收支总表 | ||||
部门:南京市信访局 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 3,931.92 | 一、一般公共服务支出 | 2,519.46 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 415.93 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | ||||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 996.53 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 3,931.92 | 本年支出合计 | 3,931.92 | |
上年结转结余 | 年终结转结余 | |||
收入总计 | 3,931.92 | 支出总计 | 3,931.92 |
公开02表 | |||||||||||||||||||||||
收入总表 | |||||||||||||||||||||||
部门:南京市信访局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
部门代码 | 部门名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 | ||||||||
合计 | 3,931.92 | 3,931.92 | 3,931.92 | ||||||||||||||||||||
176 | 南京市信访局 | 3,931.92 | 3,931.92 | 3,931.92 | |||||||||||||||||||
176001 | 3,931.92 | 3,931.92 | 3,931.92 |
公开03表 | ||||||||||
支出总表 | ||||||||||
部门:南京市信访局 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||
合计 | 3,931.92 | 3,388.76 | 543.16 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,519.46 | 1,976.30 | 543.16 | ||||||
20140 | 信访事务 | 2,519.46 | 1,976.30 | 543.16 | ||||||
2014001 | 行政运行 | 1,976.30 | 1,976.30 | |||||||
2014004 | 信访业务 | 543.16 | 543.16 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 415.93 | 415.93 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.93 | 415.93 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 152.78 | 152.78 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.43 | 175.43 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.72 | 87.72 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 996.53 | 996.53 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 996.53 | 996.53 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 220.35 | 220.35 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 776.18 | 776.18 |
公开04表 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门:南京市信访局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 3,931.92 | 一、本年支出 | 3,931.92 |
(一)一般公共预算拨款 | 3,931.92 | (一)一般公共服务支出 | 2,519.46 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 415.93 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | |||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 996.53 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支出 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收入总计 | 3,931.92 | 支出总计 | 3,931.92 |
公开05表 | ||||||||||
财政拨款支出表(功能科目) | ||||||||||
部门:南京市信访局 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
合计 | 3,931.92 | 3,388.76 | 2,798.78 | 589.98 | 543.16 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,519.46 | 1,976.30 | 1,394.83 | 581.47 | 543.16 | ||||
20140 | 信访事务 | 2,519.46 | 1,976.30 | 1,394.83 | 581.47 | 543.16 | ||||
2014001 | 行政运行 | 1,976.30 | 1,976.30 | 1,394.83 | 581.47 | |||||
2014004 | 信访业务 | 543.16 | 543.16 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 415.93 | 415.93 | 407.42 | 8.51 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.93 | 415.93 | 407.42 | 8.51 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 152.78 | 152.78 | 144.27 | 8.51 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.43 | 175.43 | 175.43 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.72 | 87.72 | 87.72 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 996.53 | 996.53 | 996.53 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 996.53 | 996.53 | 996.53 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 220.35 | 220.35 | 220.35 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 776.18 | 776.18 | 776.18 |
公开06表 | ||||
财政拨款基本支出表(经济科目) | ||||
部门:南京市信访局 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 3,388.76 | 2,798.78 | 589.98 | |
301 | 工资福利支出 | 2,298.19 | 2,298.19 | |
30101 | 基本工资 | 345.76 | 345.76 | |
30102 | 津贴补贴 | 874.81 | 874.81 | |
30103 | 奖金 | 401.72 | 401.72 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.43 | 175.43 | |
30109 | 职业年金缴费 | 87.72 | 87.72 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.36 | 70.36 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 | |
30113 | 住房公积金 | 220.35 | 220.35 | |
30114 | 医疗费 | 43.86 | 43.86 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 76.00 | 76.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 589.98 | 589.98 | |
30201 | 办公费 | 47.65 | 47.65 | |
30202 | 印刷费 | 6.00 | 6.00 | |
30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | |
30206 | 电费 | 20.00 | 20.00 | |
30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | |
30209 | 物业管理费 | 124.80 | 124.80 | |
30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | |
30214 | 租赁费 | 244.00 | 244.00 | |
30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | |
30216 | 培训费 | 6.00 | 6.00 | |
30217 | 公务接待费 | 4.00 | 4.00 | |
30228 | 工会经费 | 16.92 | 16.92 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.22 | 9.22 | |
30239 | 其他交通费用 | 65.02 | 65.02 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.37 | 6.37 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 445.59 | 445.59 | |
30302 | 退休费 | 443.11 | 443.11 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.48 | 2.48 | |
399 | 其他支出 | 55.00 | 55.00 | |
39999 | 其他支出 | 55.00 | 55.00 |
公开07表 | ||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||
部门:南京市信访局 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
合计 | 3,931.92 | 3,388.76 | 2,798.78 | 589.98 | 543.16 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,519.46 | 1,976.30 | 1,394.83 | 581.47 | 543.16 | ||||
20140 | 信访事务 | 2,519.46 | 1,976.30 | 1,394.83 | 581.47 | 543.16 | ||||
2014001 | 行政运行 | 1,976.30 | 1,976.30 | 1,394.83 | 581.47 | |||||
2014004 | 信访业务 | 543.16 | 543.16 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 415.93 | 415.93 | 407.42 | 8.51 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.93 | 415.93 | 407.42 | 8.51 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 152.78 | 152.78 | 144.27 | 8.51 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.43 | 175.43 | 175.43 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.72 | 87.72 | 87.72 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 996.53 | 996.53 | 996.53 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 996.53 | 996.53 | 996.53 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 220.35 | 220.35 | 220.35 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 776.18 | 776.18 | 776.18 |
公开08表 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门:南京市信访局 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 3,388.76 | 2,798.78 | 589.98 | |
301 | 工资福利支出 | 2,298.19 | 2,298.19 | |
30101 | 基本工资 | 345.76 | 345.76 | |
30102 | 津贴补贴 | 874.81 | 874.81 | |
30103 | 奖金 | 401.72 | 401.72 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.43 | 175.43 | |
30109 | 职业年金缴费 | 87.72 | 87.72 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.36 | 70.36 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 | |
30113 | 住房公积金 | 220.35 | 220.35 | |
30114 | 医疗费 | 43.86 | 43.86 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 76.00 | 76.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 589.98 | 589.98 | |
30201 | 办公费 | 47.65 | 47.65 | |
30202 | 印刷费 | 6.00 | 6.00 | |
30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | |
30206 | 电费 | 20.00 | 20.00 | |
30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | |
30209 | 物业管理费 | 124.80 | 124.80 | |
30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | |
30214 | 租赁费 | 244.00 | 244.00 | |
30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | |
30216 | 培训费 | 6.00 | 6.00 | |
30217 | 公务接待费 | 4.00 | 4.00 | |
30228 | 工会经费 | 16.92 | 16.92 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.22 | 9.22 | |
30239 | 其他交通费用 | 65.02 | 65.02 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.37 | 6.37 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 445.59 | 445.59 | |
30302 | 退休费 | 443.11 | 443.11 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.48 | 2.48 | |
399 | 其他支出 | 55.00 | 55.00 | |
39999 | 其他支出 | 55.00 | 55.00 |
公开09表 | ||||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 | ||||||||
部门:南京市信访局 | 单位:万元 | |||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
13.22 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 9.22 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
公开10表 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门:南京市信访局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
注:本部门无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||||
国有资本经营预算支出预算表 | ||||
部门:南京市信访局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开12表 | |||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 | |||
部门:南京市信访局 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
合计 | 589.98 | ||
302 | 商品和服务支出 | 589.98 | |
30201 | 办公费 | 47.65 | |
30202 | 印刷费 | 6.00 | |
30205 | 水费 | 5.00 | |
30206 | 电费 | 20.00 | |
30207 | 邮电费 | 10.00 | |
30209 | 物业管理费 | 124.80 | |
30211 | 差旅费 | 10.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 10.00 | |
30214 | 租赁费 | 244.00 | |
30215 | 会议费 | 5.00 | |
30216 | 培训费 | 6.00 | |
30217 | 公务接待费 | 4.00 | |
30228 | 工会经费 | 16.92 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.22 | |
30239 | 其他交通费用 | 65.02 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.37 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表 | ||||||||||
政府采购支出表 | ||||||||||
部门:南京市信访局 | 单位:万元 | |||||||||
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 | ||||
一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |||||||
合计 | 448.00 | 448.00 | ||||||||
货物类 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
南京市人民政府信访局 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
南京市人民政府信访局 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 便携式计算机 | 部门集中采购 | 1.60 | 1.60 | ||||
南京市人民政府信访局 | 运转类-公用经费综合定额 | 办公费 | 复印纸 | 部门集中采购 | 0.60 | 0.60 | ||||
服务类 | 445.80 | 445.80 | ||||||||
南京市人民政府信访局 | 445.80 | 445.80 | ||||||||
南京市人民政府信访局 | 运转类-公用经费基本支出单项核定 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 部门集中采购 | 124.80 | 124.80 | ||||
南京市人民政府信访局 | 运转类-公用经费其他定额 | 公务用车运行维护费(保留) | 车辆维修和保养服务 | 部门集中采购 | 3.00 | 3.00 | ||||
南京市人民政府信访局 | 运转类-公用经费综合定额 | 印刷费 | 其他印刷服务 | 部门集中采购 | 6.00 | 6.00 | ||||
南京市人民政府信访局 | 运转类-公用经费其他定额 | 公务用车运行维护费(保留) | 车辆加油、添加燃料服务 | 部门集中采购 | 6.00 | 6.00 | ||||
南京市人民政府信访局 | 接访中心安保服务项目 | 委托业务费 | 其他安全保护服务 | 部门集中采购 | 97.00 | 97.00 | ||||
南京市人民政府信访局 | 运转类-公用经费基本支出单项核定 | 办公及业务用房租赁费 | 房屋租赁服务 | 部门集中采购 | 209.00 | 209.00 |
第三部分2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南京市信访局2025年度收入、支出预算总计3,931.92万元,与上年相比收、支预算总计各减少408.96万元,减少9.42%。其中:
(一)收入预算总计3,931.92万元。包括:
1.本年收入合计3,931.92万元。
(1)一般公共预算拨款收入3,931.92万元,与上年相比减少408.96万元,减少9.42%。主要原因是2025年预算编制时,在职人数比去年减少5人,离休减少1人,退休增加4人,基本支出中人员经费和公用经费预算减少。项目数量比去年减少3个,项目支出预算减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计3,931.92万元。包括:
1.本年支出合计3,931.92万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出2,519.46万元,主要用于人员工资津补贴、机关运行保障经费和项目支出。与上年相比减少324.88万元,减少11.42%。主要原因是在职人数减少,人员工资津补贴预算减少;项目数量比去年减少,项目支出预算减少。
(2)社会保障和就业支出(类)支出415.93万元,主要用于退休人员经费、单位养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减少39.83万元,减少8.74%。主要原因是在职人数减少,基本支出中单位养老保险和职业年金预算减少。
(3)住房保障支出(类)支出996.53万元,主要用于人员住房补贴和单位公积金缴费支出。与上年相比减少44.25万元,减少4.25%。主要原因是在职人数减少,住房补贴和公积金预算相应减少。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南京市信访局2025年收入预算合计3,931.92万元,包括本年收入3,931.92万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入3,931.92万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
南京市信访局2025年支出预算合计3,931.92万元,其中:
基本支出3,388.76万元,占86.19%;
项目支出543.16万元,占13.81%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南京市信访局2025年度财政拨款收、支总预算3,931.92万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少408.96万元,减少9.42%。主要原因是2025年预算编制时,在职人数比去年减少5人,离休减少1人,退休增加4人,基本支出中人员经费和公用经费预算减少。项目数量比去年减少3个,项目支出预算减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
南京市信访局2025年财政拨款预算支出3,931.92万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少408.96万元,减少9.42%。主要原因是2025年预算编制时,在职人数比去年减少5人,离休减少1人,退休增加4人,基本支出中人员经费和公用经费预算减少。项目数量比去年减少3个,项目支出预算减少。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.信访事务(款)行政运行(项)支出1,976.3万元,与上年相比减少157.51万元,减少7.38%。主要原因是在职人数减少,人员工资津补贴和公用经费预算减少;物业管理费在去年基础上进行了压减。
2.信访事务(款)信访业务(项)支出543.16万元,与上年相比减少167.37万元,减少23.56%。主要原因是按照厉行节约的原则,对项目数量进行压减,项目支出预算相应减少。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出152.78万元,与上年相比减少14.29万元,减少8.55%。主要原因是离休减少1人,离休人员经费减少。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出175.43万元,与上年相比减少17.03万元,减少8.85%。主要原因是在职人数减少,基本支出中单位养老保险支出预算减少。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出87.72万元,与上年相比减少8.51万元,减少8.84%。主要原因是在职人数减少,基本支出中单位职业年金支出预算减少。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出220.35万元,与上年相比减少23.18万元,减少9.52%。主要原因是在职人数减少,住房补贴支出预算减少。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出776.18万元,与上年相比减少21.07万元,减少2.64%。主要原因是在职人数减少,单位住房公积金支出预算减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南京市信访局2025年度财政拨款基本支出预算3,388.76万元,其中:
(一)人员经费2,798.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。
(二)公用经费589.98万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南京市信访局2025年一般公共预算财政拨款支出预算3,931.92万元,与上年相比减少408.96万元,减少9.42%。主要原因是2025年预算编制时,在职人数比去年减少5人,离休减少1人,退休增加4人,基本支出中人员经费和公用经费预算减少。项目数量比去年减少3个,项目支出预算减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南京市信访局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,388.76万元,其中:
(一)人员经费2,798.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。
(二)公用经费589.98万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南京市信访局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算13.22万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出9.22万元,占“三公”经费的69.74%;公务接待费支出4万元,占“三公”经费的30.26%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出9.22万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出9.22万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出4万元,与上年预算数相同。
南京市信访局2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元,与上年预算数相同。
南京市信访局2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6万元,比上年预算减少16万元,主要原因是培训项目取消。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南京市信访局2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南京市信访局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出589.98万元,与上年相比减少23.75万元,减少3.87%。主要原因是人员减少,公用经费减少;物业管理费在去年基础上进行了压减。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额448万元,其中:拟采购货物支出2.2万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出445.8万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车2辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金4381.92万元;本部门共6个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计993.16万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。