| 索 引 号: | 000014349/2026-57728 | 信息分类: | 财政、金融、审计 / 财政决算 / 报告 |
| 发布机构: | 南京市信访局 | 生成日期: | 2026-09-24 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市信访局2025年度部门决算公开 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 决算;公开 | |
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目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度主要工作完成情况
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
(1)负责处理市内外群众、法人及其他组织通过书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式,向市委、市政府及领导同志提出的信访事项。承办中央和省级领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导同志转送、交办、督办的信访事项。
(2)负责向市委、市政府反映信访人提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出改进工作或制定修改完善有关政策的建议。负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给市委、市政府参考。
(3)督促推动上级党委、政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实,督促检查领导同志有关批示件的落实情况,拟订信访督查制度并组织实施。向区和市级部门转送、交办、督办信访事项,指导检查重要信访事项的处理和落实。负责办理申请市政府复查复核的信访事项。
(4)协调处理我市群众进京上访相关工作。应急协调处理重大信访事项和异常、突发信访事件。综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业重要信访问题。
(5)综合协调指导全市信访工作,起草、修改本市有关信访工作的政策制度和地方性法规、规章草案。负责组织实施对全市信访工作的考核。总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
(6)制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立和完善信访信息汇集分析机制、预警研判机制,指导全市信访信息化建设。
(7)指导全市信访系统教育培训和队伍建设,协调信访工作对外交流。
(8)负责信访工作宣传和信息发布。为信访人提供有关法律、法规、政策咨询。
(9)承担市信访工作联席会议的具体工作,督促落实联席会议决定的事项。承办中央、省信访工作联席会议办公室交办事项。
(10)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、研究室、办信处、人民来访接待处、综合指导处、督查室、人民建议征集办、网络信访处、人事教育处、机关党委。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南京市信访局本级。
三、2025年度主要工作完成情况
今年以来,全市信访系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习领会习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,在市委、市政府坚强领导下,扎实推进信访工作法治化提升行动,统筹抓好控减越级进京访、“四应四不”突出问题纠治、信访积案化解等重点任务,各项工作保持稳中有进的良好态势,全市五级信访总量同比下降4.9%,省三大行动信访积案化解率、中巡件办结率等均处于全省较好水平,圆满完成全国“两会”、二十届四中全会、“9•3”阅兵、中央巡视、国家公祭仪式等重大活动信访保障任务,实现了“四个不发生”的工作目标,获全省信访系统“推进信访工作法治化业务竞赛”一等奖,有关工作得到国家、省信访局的肯定表扬。
第二部分
南京市信访局
2025年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
部门名称:南京市信访局 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,275.63 | 一、一般公共服务支出 | 2,733.76 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | 48.25 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 486.93 | ||
九、卫生健康支出 | ||||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 1,006.52 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 4,275.63 | 本年支出合计 | 4,275.46 | |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 0.07 | 年末结转和结余 | 0.25 | |
总计 | 4,275.71 | 总计 | 4,275.71 | |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门名称:南京市信访局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入(不含专户管理教育收费) | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 4,275.63 | 4,275.63 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,733.93 | 2,733.93 | ||||||
20140 | 信访事务 | 2,726.78 | 2,726.78 | ||||||
2014001 | 行政运行 | 2,240.20 | 2,240.20 | ||||||
2014004 | 信访业务 | 486.57 | 486.57 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.16 | 7.16 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.16 | 7.16 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 48.25 | 48.25 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 48.25 | 48.25 | ||||||
2060405 | 共性技术研究与开发 | 48.25 | 48.25 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 486.93 | 486.93 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.93 | 415.93 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 152.78 | 152.78 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.43 | 175.43 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.72 | 87.72 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 71.00 | 71.00 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 71.00 | 71.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1,006.52 | 1,006.52 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,006.52 | 1,006.52 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 230.34 | 230.34 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 776.18 | 776.18 | ||||||
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门名称:南京市信访局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 4,275.46 | 3,739.32 | 536.14 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,733.76 | 2,245.87 | 487.89 | |||
20140 | 信访事务 | 2,726.60 | 2,240.03 | 486.57 | |||
2014001 | 行政运行 | 2,240.03 | 2,240.03 | ||||
2014004 | 信访业务 | 486.57 | 486.57 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.16 | 5.84 | 1.32 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.16 | 5.84 | 1.32 | |||
206 | 科学技术支出 | 48.25 | 48.25 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 48.25 | 48.25 | ||||
2060405 | 共性技术研究与开发 | 48.25 | 48.25 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 486.93 | 486.93 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.93 | 415.93 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 152.78 | 152.78 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.43 | 175.43 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.72 | 87.72 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 71.00 | 71.00 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 71.00 | 71.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,006.52 | 1,006.52 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,006.52 | 1,006.52 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 230.34 | 230.34 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 776.18 | 776.18 | ||||
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门名称:南京市信访局 | 金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,275.63 | 一、一般公共服务支出 | 2,733.76 | 2,733.76 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||
五、教育支出 | |||||||||
六、科学技术支出 | 48.25 | 48.25 | |||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||
八、社会保障和就业支出 | 486.93 | 486.93 | |||||||
九、卫生健康支出 | |||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||
十二、农林水支出 | |||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||
十六、金融支出 | |||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||
十九、住房保障支出 | 1,006.52 | 1,006.52 | |||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||
本年收入合计 | 4,275.63 | 本年支出合计 | 4,275.46 | 4,275.46 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 0.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.25 | 0.25 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 0.07 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
总计 | 4,275.71 | 总计 | 4,275.71 | 4,275.71 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||
公开05表 | ||||
部门名称:南京市信访局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,275.46 | 3,739.32 | 536.14 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,733.76 | 2,245.87 | 487.89 |
20140 | 信访事务 | 2,726.60 | 2,240.03 | 486.57 |
2014001 | 行政运行 | 2,240.03 | 2,240.03 | |
2014004 | 信访业务 | 486.57 | 486.57 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.16 | 5.84 | 1.32 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.16 | 5.84 | 1.32 |
206 | 科学技术支出 | 48.25 | 48.25 | |
20604 | 技术研究与开发 | 48.25 | 48.25 | |
2060405 | 共性技术研究与开发 | 48.25 | 48.25 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 486.93 | 486.93 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.93 | 415.93 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 152.78 | 152.78 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.43 | 175.43 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.72 | 87.72 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 71.00 | 71.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 71.00 | 71.00 | |
221 | 住房保障支出 | 1,006.52 | 1,006.52 | |
22102 | 住房改革支出 | 1,006.52 | 1,006.52 | |
2210201 | 住房公积金 | 230.34 | 230.34 | |
2210202 | 提租补贴 | 776.18 | 776.18 | |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开06表 | ||||
部门名称:南京市信访局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 3,739.32 | 3,158.75 | 580.57 | |
301 | 工资福利支出 | 2,637.19 | 2,637.19 | |
30101 | 基本工资 | 413.65 | 413.65 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,356.96 | 1,356.96 | |
30103 | 奖金 | 203.71 | 203.71 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.44 | 175.44 | |
30109 | 职业年金缴费 | 87.72 | 87.72 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.31 | 62.31 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.22 | 10.22 | |
30113 | 住房公积金 | 230.45 | 230.45 | |
30114 | 医疗费 | 19.58 | 19.58 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 77.14 | 77.14 | |
302 | 商品和服务支出 | 580.57 | 580.57 | |
30201 | 办公费 | 58.66 | 58.66 | |
30202 | 印刷费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.21 | 0.21 | |
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 17.05 | 17.05 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 124.21 | 124.21 | |
30211 | 差旅费 | 0.27 | 0.27 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 11.22 | 11.22 | |
30214 | 租赁费 | 244.00 | 244.00 | |
30215 | 会议费 | 0.48 | 0.48 | |
30216 | 培训费 | 0.94 | 0.94 | |
30217 | 公务接待费 | 1.13 | 1.13 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 5.83 | 5.83 | |
30228 | 工会经费 | 16.80 | 16.80 | |
30229 | 福利费 | 4.21 | 4.21 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.22 | 9.22 | |
30239 | 其他交通费用 | 65.02 | 65.02 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 21.32 | 21.32 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 521.56 | 521.56 | |
30301 | 离休费 | 0.55 | 0.55 | |
30302 | 退休费 | 485.32 | 485.32 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | 34.11 | 34.11 | |
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.58 | 1.58 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31206 | 其他资本性补助 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39909 | 经常性赠与 | |||
39910 | 资本性赠与 | |||
39999 | 其他支出 | |||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) | ||||
公开07表 | ||||
部门名称:南京市信访局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,275.46 | 3,739.32 | 536.14 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,733.76 | 2,245.87 | 487.89 |
20140 | 信访事务 | 2,726.60 | 2,240.03 | 486.57 |
2014001 | 行政运行 | 2,240.03 | 2,240.03 | |
2014004 | 信访业务 | 486.57 | 486.57 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.16 | 5.84 | 1.32 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.16 | 5.84 | 1.32 |
206 | 科学技术支出 | 48.25 | 48.25 | |
20604 | 技术研究与开发 | 48.25 | 48.25 | |
2060405 | 共性技术研究与开发 | 48.25 | 48.25 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 486.93 | 486.93 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.93 | 415.93 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 152.78 | 152.78 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.43 | 175.43 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.72 | 87.72 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 71.00 | 71.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 71.00 | 71.00 | |
221 | 住房保障支出 | 1,006.52 | 1,006.52 | |
22102 | 住房改革支出 | 1,006.52 | 1,006.52 | |
2210201 | 住房公积金 | 230.34 | 230.34 | |
2210202 | 提租补贴 | 776.18 | 776.18 | |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开08表 | ||||
部门名称:南京市信访局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 3,739.32 | 3,158.75 | 580.57 | |
301 | 工资福利支出 | 2,637.19 | 2,637.19 | |
30101 | 基本工资 | 413.65 | 413.65 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,356.96 | 1,356.96 | |
30103 | 奖金 | 203.71 | 203.71 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.44 | 175.44 | |
30109 | 职业年金缴费 | 87.72 | 87.72 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.31 | 62.31 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.22 | 10.22 | |
30113 | 住房公积金 | 230.45 | 230.45 | |
30114 | 医疗费 | 19.58 | 19.58 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 77.14 | 77.14 | |
302 | 商品和服务支出 | 580.57 | 580.57 | |
30201 | 办公费 | 58.66 | 58.66 | |
30202 | 印刷费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.21 | 0.21 | |
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 17.05 | 17.05 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 124.21 | 124.21 | |
30211 | 差旅费 | 0.27 | 0.27 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 11.22 | 11.22 | |
30214 | 租赁费 | 244.00 | 244.00 | |
30215 | 会议费 | 0.48 | 0.48 | |
30216 | 培训费 | 0.94 | 0.94 | |
30217 | 公务接待费 | 1.13 | 1.13 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 5.83 | 5.83 | |
30228 | 工会经费 | 16.80 | 16.80 | |
30229 | 福利费 | 4.21 | 4.21 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.22 | 9.22 | |
30239 | 其他交通费用 | 65.02 | 65.02 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 21.32 | 21.32 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 521.56 | 521.56 | |
30301 | 离休费 | 0.55 | 0.55 | |
30302 | 退休费 | 485.32 | 485.32 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | 34.11 | 34.11 | |
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.58 | 1.58 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31206 | 其他资本性补助 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39909 | 经常性赠与 | |||
39910 | 资本性赠与 | |||
39999 | 其他支出 | |||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 | |||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||
部门名称:南京市信访局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
13.22 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 9.22 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 10.34 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 9.22 | 1.13 | 0.48 | 0.94 |
相关统计数:
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 |
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 3 |
国内公务接待批次(个) | 4 | 国内公务接待人次(人) | 52 |
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
召开会议次数(个) | 3 | 参加会议人次(人) | 211 |
组织培训次数(个) | 0 | 参加培训人次(人) | 9 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表 | ||||
公开10表 | ||||
部门名称:南京市信访局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 | ||||
公开11表 | ||||
部门名称:南京市信访局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表 | ||
公开12表 | ||
部门名称:南京市信访局 | 金额单位:万元 | |
项目 | 机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 580.57 | |
302 | 商品和服务支出 | 580.57 |
30201 | 办公费 | 58.66 |
30202 | 印刷费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | 0.21 |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | 17.05 |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | 124.21 |
30211 | 差旅费 | 0.27 |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | 11.22 |
30214 | 租赁费 | 244.00 |
30215 | 会议费 | 0.48 |
30216 | 培训费 | 0.94 |
30217 | 公务接待费 | 1.13 |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | 5.83 |
30228 | 工会经费 | 16.80 |
30229 | 福利费 | 4.21 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.22 |
30239 | 其他交通费用 | 65.02 |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 21.32 |
307 | 债务利息及费用支出 | |
310 | 资本性支出 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |
31002 | 办公设备购置 | |
31003 | 专用设备购置 | |
31005 | 基础设施建设 | |
31006 | 大型修缮 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
31008 | 物资储备 | |
31009 | 土地补偿 | |
31010 | 安置补助 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
31012 | 拆迁补偿 | |
31013 | 公务用车购置 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
31021 | 文物和陈列品购置 | |
31022 | 无形资产购置 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
312 | 对企业补助 | |
399 | 其他支出 | |
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表 | |||
公开13表 | |||
部门名称:南京市信访局 | 单位:万元 | ||
项目 | 金额 | ||
一、政府采购支出合计 | 270.25 | ||
(一)政府采购货物支出 | 5.48 | ||
(二)政府采购工程支出 | |||
(三)政府采购服务支出 | 264.77 | ||
二、政府采购授予中小企业合同金额 | 264.94 | ||
其中:授予小微企业合同金额 | 264.94 | ||
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出决算总计4,275.71万元。与上年相比,收、支总计各增加251.12万元,增长6.24%。其中:
(一)收入决算总计4,275.71万元。包括:
1.本年收入决算合计4,275.63万元。与上年相比,增加251.04万元,增长6.24%,变动原因:一是2025年人员经费按照核定标准足额发放;二是新增一项分年支付的政务信息化项目。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0.07万元。与上年相比,增加0.07万元(上年决算数为0万元,无法计算增减比率),变动原因:现金报销略有结余。
(二)支出决算总计4,275.71万元。包括:
1.本年支出决算合计4,275.46万元。与上年相比,增加250.87万元,增长6.23%,变动原因:一是2025年人员经费按照核定标准足额发放;二是新增一项分年支付的政务信息化项目。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0.25万元。结转和结余事项:现金报销略有结余。与上年相比,增加0.25万元(上年决算数为0万元,无法计算增减比率),变动原因:现金报销略有结余。
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入决算合计4,275.63万元,其中:财政拨款收入4,275.63万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明
2025年度本年支出决算合计4,275.46万元,其中:基本支出3,739.32万元,占87.46%;项目支出536.14万元,占12.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出决算总计4,275.71万元。与上年相比,收、支总计各增加251.12万元,增长6.24%,变动原因:一是2025年人员经费按照核定标准足额发放;二是新增一项分年支付的政务信息化项目。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2025年度财政拨款支出决算4,275.46万元,占本年支出合计的100%。与2025年度财政拨款支出年初预算3,931.92万元相比,完成年初预算的108.74%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.信访事务(款)行政运行(项)。年初预算1,976.3万元,支出决算2,240.03万元,完成年初预算的113.34%。决算数与年初预算数的差异原因:人员津补贴按标准足额发放。
2.信访事务(款)信访业务(项)。年初预算543.16万元,支出决算486.57万元,完成年初预算的89.58%。决算数与年初预算数的差异原因:项目已按计划实施完成,在工作开展过程中坚持厉行节约,严控成本,相关经费节约使用,形成资金结余。
3.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算0万元,支出决算7.16万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:年中信创项目经费拨款及人员类经费追加。
(二)科学技术支出(类)
技术研究与开发(款)共性技术研究与开发(项)。年初预算0万元,支出决算48.25万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:年中新增一项分年支付的政务信息化项目。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算152.78万元,支出决算152.78万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算175.43万元,支出决算175.43万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算87.72万元,支出决算87.72万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0万元,支出决算71万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:年中人员类经费追加。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算220.35万元,支出决算230.34万元,完成年初预算的104.53%。决算数与年初预算数的差异原因:公积金基数调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算776.18万元,支出决算776.18万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出决算3,739.32万元,其中:
(一)人员经费3,158.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费580.57万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出决算4,275.46万元。与上年相比,增加250.87万元,增长6.23%,变动原因:一是2025年人员经费按照核定标准足额发放;二是新增一项分年支付的政务信息化项目。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,739.32万元,其中:
(一)人员经费3,158.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费580.57万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算10.34万元(其中:一般公共预算支出10.34万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少0.76万元,变动原因:公务接待人次减少,公务接待费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出9.22万元,占“三公”经费的89.08%;公务接待费支出1.13万元,占“三公”经费的10.92%。2025年度财政拨款“三公”经费支出预算13.22万元(其中:一般公共预算支出13.22万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。决算数与预算数的差异原因:严格执行公务接待管理规定,严控接待标准,本年度公务接待人次下降,接待支出减少。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算9.22万元(其中:一般公共预算支出9.22万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算9.22万元(其中:一般公共预算支出9.22万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算9.22万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出预算4万元(其中:一般公共预算支出4万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算1.13万元(其中:一般公共预算支出1.13万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的28.25%,决算数与预算数的差异原因:严格按照接待标准支出,接待人次较去年有所下降,公务接待费减少。其中:国内公务接待支出1.13万元,接待4批次,52人次,开支内容:接待其他市信访局来宁调研;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2025年度财政拨款会议费支出预算5万元(其中:一般公共预算支出5万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.48万元(其中:一般公共预算支出0.48万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的9.6%,决算数与预算数的差异原因:从严落实会议管理相关规定,优化会议举办方式,充分利用本单位内部会议室,多采用视频会议形式,会议费支出减少。2025年度全年召开会议3个,参加会议211人次,开支内容:全市信访工作会会议室租赁。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2025年度财政拨款培训费支出预算6万元(其中:一般公共预算支出6万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.94万元(其中:一般公共预算支出0.94万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的15.67%,决算数与预算数的差异原因:本年未召开全市信访干部培训。2025年度全年组织培训0个,组织培训9人次,开支内容:参加处级干部进高校等培训学费。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2025年度机关运行经费支出决算580.57万元(其中:一般公共预算支出580.57万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少21.4万元,减少3.55%,变动原因:认真落实"过紧日子"要求,厉行节约,严控一般性支出,差旅费、会议费、培训费及日常公用支出等均较上年同期有所减少。
十三、政府采购支出决算情况说明
2025年度政府采购支出总额270.25万元,其中:政府采购货物支出5.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出264.77万元。政府采购授予中小企业合同金额264.94万元,占政府采购支出总额的98.04%,其中:授予小微企业合同金额264.94万元,占授予中小企业合同金额的100%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备1台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2025年度,本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的7个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计536.14万元;本部门组织所属单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计4,275.46万元。
本部门共0个项目开展了部门评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出部门评价,涉及财政性资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
二十一、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
二十二、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)共性技术研究与开发(项):反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发支出,以及加速产业升级和结构调整等方面的支出(不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划)。
二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
二十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
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